10月28日,集團(tuán)召開(kāi)外部審計(jì)專(zhuān)題會(huì)。集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)劉昕,總經(jīng)理干英輝,副總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師李勇義,集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心,直屬各單位參加會(huì)議。
會(huì)議明確了外部審計(jì)工作的重點(diǎn),強(qiáng)調(diào)各直屬單位及項(xiàng)目部要高度重視外部審計(jì)工作,提前梳理和準(zhǔn)備相關(guān)資料,積極配合審計(jì)過(guò)程中遇到的問(wèn)題,保障外審工作順利推進(jìn)。
會(huì)議要求,各單位及項(xiàng)目部應(yīng)將迎接外部審計(jì)納入日常工作,建立健全高效反饋機(jī)制;由主要負(fù)責(zé)人牽頭,及時(shí)、準(zhǔn)確地匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展;借鑒相關(guān)項(xiàng)目審計(jì)經(jīng)驗(yàn),提前謀劃,全面查漏補(bǔ)缺,完善基礎(chǔ)資料;要合理運(yùn)用預(yù)審成果,加強(qiáng)合同管理,提升相關(guān)人員業(yè)務(wù)能力,確保應(yīng)審工作有據(jù)可依。(運(yùn)營(yíng)管理中心)
