12月24日,集團審計條線召開2025年年度工作會議。集團副總經(jīng)理、總經(jīng)濟師李勇義,集團運營管理中心,直屬各單位參加會議。
會上,運營管理中心經(jīng)理對集團2025年審計工作總結(jié)及2026年審計計劃作匯報,直屬各單位對各自的審計工作進行匯報。
李勇義對審計工作取得的成績表示肯定,他指出:2025年,集團內(nèi)審工作堅持戰(zhàn)略引領(lǐng),在各單位和項目部的支持和配合下,高效圓滿完成了審計工作。其中,各單位高度重視并積極付出努力,迎接外部審計的重視程度空前提升。內(nèi)審成果得到有效轉(zhuǎn)化,通過“三清單”機制壓實整改責任,對無法整改的問題深挖根源,形成了“發(fā)現(xiàn)-整改-問責-預防”的閉環(huán)管理,切實提升了審計治理效能。
李勇義提出,2026年,集團審計工作任務繁重,運營管理中心要持續(xù)貫徹黨委內(nèi)部審計委員會要求,把審計貫穿于項目的全過程。并要求集團運營管理中心和直屬各單位共同努力,作好集團各項內(nèi)部審計工作,充分發(fā)揮防控風險,預警在前的作用,全面促進集團高質(zhì)量發(fā)展。(運營管理中心)
